(version octobre 1997)

Budget prévisionnel


Budget d'investissement

 
Poste Charges  Produits Observations
Aménagement 1 473 000   Réhabilitation de l'Hôtel des Glycines 
Honoraires 206 000   Architecte, bureau de contrôle, SPS 
Etat   800 000 Direction du Livre et de la Lecture
Région   250 000 Contrat de Terroir
Département   150 000 Contrat Espace 2000
Emprunt CC   399 000  
CAF   50 000  
MSA   30 000  
Total  1 679 000  1 679 000  
 

Budget de fonctionnement

 
Poste Charges  Produits  Observations
Sal.+ ch. bibliothécaire 164 000   (sal = 117 + ch = 47) 
Sal.+ ch. secrétaire 103 000   (sal = 73 + ch = 30) 
Déplacements 8 000    
Télécom, poste 10 000    
EDF, GDF 15 000    
Achat fournitures 10 000    
Assurances 2 500    
Acquisition de documents 30 000    
Documentation 5 000    
Etat   100 000 100 Kf 1ère année, 50 Kf 2ème année
Département   50 000  
Région   50 000  
Cotisations   10 000  
Réseau d'écoles   20 000  
Ass. Eté de Vaour   20 000  
Com. de communes   30 000  
Centre National du Livre   27 000 correspond à 30 Kf acquisitions, limité à 2 ans 
Autofinancement   100 500  
Total  407 500  407 500  
 
NB: les commentaires en italique sont complémentaires du document publié.

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